内审
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X县审计局2023年内部审计工作总结
X县审计局2023年内部审计工作总结 2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内…
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督 浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督 内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,…
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银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行
强化内部审计监督职能保障信贷安全运行 随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的最新讲话系列,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审…
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税务督察内审工作思路
税务督察内审工作思路 税务督察是促进税法执行的一项非常重要的工作。督察和内审是税务局进行监督管理的两种方式,督察主要是对外监督,内审主要是对内监督。税务督察内审工作则是相辅相成的,…
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关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…
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(12篇)关于内控合规工作总结
关于内控合规工作总结(12篇)内控合规工作总结 第一篇通过今年“合规管理年”全行开展的一系列内控与合规制度的学习教育活动,我深知内控合规涉及全行各条线、各部门,覆盖全行的每一个环节…